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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001507
Monto de la Factura
₲ 20.050.080
Nro. Solicitud de Transferencia
225024
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.357.853

Retención DNCP
₲ 69.993
Retención IVA
₲ 546.821
Retención Renta
₲ 729.094
Multa
₲ 328.821

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
537
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222060
Monto Contrato
₲ 1.344.202.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.007.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 812.007.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)