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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0012738
Monto de la Factura
₲ 810.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20808
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.340.924

Retención DNCP
₲ 2.857.444
Retención IVA
₲ 22.093.636
Retención Renta
₲ 22.093.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
687/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-210942
Monto Contrato
₲ 16.202.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.246.818.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.246.818.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399911
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 42/21 - ADQUISICIÓN DE PLANTAS GENERADORA DE OXÍGENOS PARA EL MSPYBS-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)