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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0061653
Monto de la Factura
₲ 35.138.556
Nro. Solicitud de Transferencia
21848
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.558.427

Retención DNCP
₲ 122.666
Retención IVA
₲ 958.324
Retención Renta
₲ 1.277.766
Multa
₲ 221.373

Datos del Contrato

Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
533
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222072
Monto Contrato
₲ 2.609.967.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.213.908.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.213.908.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)