Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050954
Monto de la Factura
₲ 12.682.314
Nro. Solicitud de Transferencia
192631
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.934.634
Retención DNCP
₲ 44.734
Retención IVA
₲ 345.881
Retención Renta
₲ 345.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
533
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222072
Monto Contrato
₲ 2.609.967.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 874.970.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 874.970.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
