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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005973
Monto de la Factura
₲ 189.963.926
Nro. Solicitud de Transferencia
189875
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.046.380

Retención DNCP
₲ 663.147
Retención IVA
₲ 5.180.834
Retención Renta
₲ 6.907.779
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220646
Monto Contrato
₲ 3.039.422.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.851.643.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.851.643.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409726
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu