Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003138
Monto de la Factura
₲ 984.820
Nro. Solicitud de Transferencia
143252
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.216
Retención DNCP
₲ 3.604
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213075
Monto Contrato
₲ 27.418.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.637.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.637.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional