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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003528
Monto de la Factura
₲ 931.270
Nro. Solicitud de Transferencia
58498
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 884.949

Retención DNCP
₲ 3.410
Retención IVA
₲ 15.690
Retención Renta
₲ 26.369
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213075
Monto Contrato
₲ 27.418.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.637.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.637.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional