Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0003210
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 570.575.250
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            141315
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-09-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-10-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 550.690.702
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.213.832
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 17.117.258
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            QUIMFA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80074991-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            262
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-22-213441
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 32.130.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 26.902.862.237
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 26.889.437.264
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403421
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 95/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES.
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        