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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001810
Monto de la Factura
₲ 913.170.300
Nro. Solicitud de Transferencia
41548
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 881.072.363

Retención DNCP
₲ 3.543.101
Retención IVA
Retención Renta
₲ 27.395.109
Multa
₲ 273.951

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213441
Monto Contrato
₲ 32.130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.957.627.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.944.202.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403421
Nombre de la Licitación
LPN N° 95/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)