Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008179
Monto de la Factura
₲ 103.447.500
Nro. Solicitud de Transferencia
215666
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.100.526
Retención DNCP
₲ 364.888
Retención IVA
₲ 2.821.295
Retención Renta
₲ 2.821.295
Multa
₲ 248.274
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
606/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212923
Monto Contrato
₲ 6.387.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.901.901.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.901.901.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400678
Nombre de la Licitación
LPN N° 56/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASOMETRÍA Y ELECTROLITOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
