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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012553
Monto de la Factura
₲ 310.342.500
Nro. Solicitud de Transferencia
29460
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.046.399

Retención DNCP
₲ 1.094.663
Retención IVA
₲ 8.463.886
Retención Renta
₲ 8.463.886
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
606/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212923
Monto Contrato
₲ 6.387.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.901.901.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.901.901.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400678
Nombre de la Licitación
LPN N° 56/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASOMETRÍA Y ELECTROLITOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)