Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000027
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 37.690.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            70542
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-05-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-05-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-05-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 35.185.328
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 132.943
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.027.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.027.909
        
                                    Multa
                            
            ₲ 282.675
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARGON S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80004373-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            580/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-22-214748
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 187.690.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 175.217.147
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 175.217.147
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            347139
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y EQUIPAMIENTOS BIOMEDICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        