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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010929
Monto de la Factura
₲ 8.220.700
Nro. Solicitud de Transferencia
41577
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.736.051

Retención DNCP
₲ 28.997
Retención IVA
₲ 224.201
Retención Renta
₲ 224.201
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
C-BRAY S.A.
RUC
80089173-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215670
Monto Contrato
₲ 1.043.050.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.802.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.802.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411512
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma