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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-015-0014762
Monto de la Factura
₲ 122.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50549
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.739.170

Retención DNCP
₲ 451.189
Retención IVA
₲ 1.744.286
Retención Renta
₲ 3.488.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
645
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223868
Monto Contrato
₲ 12.464.289.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.781.575.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.781.554.079

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)