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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000381
Monto de la Factura
₲ 290.173.175
Nro. Solicitud de Transferencia
225002
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.441.399

Retención DNCP
₲ 1.012.968
Retención IVA
₲ 7.913.814
Retención Renta
₲ 10.551.752
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
53/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213517
Monto Contrato
₲ 20.765.547.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.194.593.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.194.593.433

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)