Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000923
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 32.129.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            122561
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-08-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-08-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-08-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 30.234.850
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 113.328
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 876.245
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 876.245
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INFOTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80021897-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            53/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-22-213517
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.765.547.448
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 18.194.593.433
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.194.593.433
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            400059
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        