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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0012953
Monto de la Factura
₲ 13.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38714
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.308.875

Retención DNCP
₲ 46.137
Retención IVA
₲ 356.727
Retención Renta
₲ 356.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
365/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215863
Monto Contrato
₲ 25.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.736.469.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.736.469.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406682
Nombre de la Licitación
LPN 07/22 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA POLIVALENTE PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)