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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000232
Monto de la Factura
₲ 218.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107224
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.366.254

Retención DNCP
₲ 761.018
Retención IVA
₲ 5.945.455
Retención Renta
₲ 7.927.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
365/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215863
Monto Contrato
₲ 25.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.736.469.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.736.469.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406682
Nombre de la Licitación
LPN 07/22 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA POLIVALENTE PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)