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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001826
Monto de la Factura
₲ 269.412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106660
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.621.344

Retención DNCP
₲ 995.541
Retención IVA
₲ 3.848.743
Retención Renta
₲ 7.697.486
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
89/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212332
Monto Contrato
₲ 4.809.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.076.673.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.076.673.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)