Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000906
Monto de la Factura
₲ 1.140.455.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.064.998.817
Retención DNCP
₲ 4.022.698
Retención IVA
₲ 31.103.332
Retención Renta
₲ 31.103.332
Multa
₲ 3.193.275
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
421/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217594
Monto Contrato
₲ 24.897.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.211.669.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.208.244.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405403
Nombre de la Licitación
LPN 129/21 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA VIRUS VECTORIALES, RESPIRATORIOS, KPC y HPV - COBERTURA 24 MESES - MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)