Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014491
Monto de la Factura
₲ 11.759.616
Nro. Solicitud de Transferencia
215113
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.935.801
Retención DNCP
₲ 41.479
Retención IVA
₲ 320.717
Retención Renta
₲ 320.717
Multa
₲ 130.532
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
530
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222055
Monto Contrato
₲ 6.497.406.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.576.063.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.575.826.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
