Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002934
Monto de la Factura
₲ 4.552.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19450
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.281.834
Retención DNCP
₲ 16.058
Retención IVA
₲ 124.159
Retención Renta
₲ 124.159
Multa
₲ 2.276
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211802
Monto Contrato
₲ 228.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.858.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.858.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402626
Nombre de la Licitación
LPN N° 80/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA SEROLOGÍA, TEST RÁPIDO, TIRAS DE ORINA Y FRASCOS DE ESPUTO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)