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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001813
Monto de la Factura
₲ 295.781.625
Nro. Solicitud de Transferencia
129337
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.343.953

Retención DNCP
₲ 1.043.302
Retención IVA
₲ 8.066.772
Retención Renta
₲ 8.066.772
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215298
Monto Contrato
₲ 4.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.839.465.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.839.465.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Blanco de Guardia del Hospital General Pediatrico - Plurianual AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu