Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002096
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.732.400
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            81242
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            17-06-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-06-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-06-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.720.352
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.638
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
        
                                    RUC
                            
            80072821-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            386
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-22-216474
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.414.300.401
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.414.300.401
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403224
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN - SBE N° 90/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA SERCON.
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        