Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002037
Monto de la Factura
₲ 2.775.360
Nro. Solicitud de Transferencia
120905
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2024
Fecha de la Transferencia
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.642.076
Retención DNCP
₲ 10.233
Retención IVA
₲ 41.369
Retención Renta
₲ 79.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222927
Monto Contrato
₲ 231.263.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.763.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.763.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma
