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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000427
Monto de la Factura
₲ 9.178.826
Nro. Solicitud de Transferencia
109510
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.734.643

Retención DNCP
₲ 33.795
Retención IVA
₲ 140.639
Retención Renta
₲ 261.301
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222927
Monto Contrato
₲ 231.263.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.067.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.067.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma