Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000490
Monto de la Factura
₲ 5.907.706
Nro. Solicitud de Transferencia
127672
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.622.753
Retención DNCP
₲ 21.765
Retención IVA
₲ 89.461
Retención Renta
₲ 168.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222927
Monto Contrato
₲ 231.263.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.067.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.067.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma