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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000092
Monto de la Factura
₲ 32.196.600
Nro. Solicitud de Transferencia
29287
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.298.464

Retención DNCP
₲ 113.566
Retención IVA
₲ 878.089
Retención Renta
₲ 878.089
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
79/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212320
Monto Contrato
₲ 518.296.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.008.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.868.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)