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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 161.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28520
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.178.367

Retención DNCP
₲ 598.185
Retención IVA
₲ 2.312.571
Retención Renta
₲ 4.625.143
Multa
₲ 16.188

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212568
Monto Contrato
₲ 12.189.970.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.463.818.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.463.818.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)