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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001198
Monto de la Factura
₲ 17.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.185.981

Retención DNCP
₲ 60.669
Retención IVA
₲ 469.091
Retención Renta
₲ 469.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
621
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222050
Monto Contrato
₲ 8.066.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.734.506.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.734.310.239

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416943
Nombre de la Licitación
LPN N° 70/2022 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA PACIENTES CON ESPINA BÍFIDA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DEFECTOS CONGÉNITOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)