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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005580
Monto de la Factura
₲ 130.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223925
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.819.764

Retención DNCP
₲ 477.257
Retención IVA
₲ 1.864.286
Retención Renta
₲ 4.971.429
Multa
₲ 247.950

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
646
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223870
Monto Contrato
₲ 17.274.727.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.822.640.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.802.221.899

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)