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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002539
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52664
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.229

Retención DNCP
₲ 2.217
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213376
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.684.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.684.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional