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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002079
Monto de la Factura
₲ 1.099.951.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56893
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.035.103.889

Retención DNCP
₲ 3.879.827
Retención IVA
₲ 29.998.664
Retención Renta
₲ 29.998.664
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219939
Monto Contrato
₲ 29.428.713.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.403.594.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.399.446.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)