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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001638
Monto de la Factura
₲ 153.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203047
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.979.955

Retención DNCP
₲ 539.673
Retención IVA
₲ 4.172.727
Retención Renta
₲ 4.172.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219939
Monto Contrato
₲ 29.428.713.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.135.303.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.131.155.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)