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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003505
Monto de la Factura
₲ 1.348.076
Nro. Solicitud de Transferencia
120154
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.965

Retención DNCP
₲ 4.706
Retención IVA
₲ 36.766
Retención Renta
₲ 49.021
Multa
₲ 1.618

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
433
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217894
Monto Contrato
₲ 3.144.797.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.147.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.147.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)