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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003321
Monto de la Factura
₲ 106.897.906
Nro. Solicitud de Transferencia
67359
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.722.141

Retención DNCP
₲ 373.171
Retención IVA
₲ 2.915.397
Retención Renta
₲ 3.887.197
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
433
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217894
Monto Contrato
₲ 3.144.797.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.147.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.147.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)