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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002641
Monto de la Factura
₲ 43.164.855
Nro. Solicitud de Transferencia
4805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.620.091

Retención DNCP
₲ 152.254
Retención IVA
₲ 1.177.223
Retención Renta
₲ 1.177.223
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213828
Monto Contrato
₲ 25.275.483.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.404.318.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.404.318.650

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)