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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0001387
Monto de la Factura
₲ 71.861.397
Nro. Solicitud de Transferencia
171629
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.307.999

Retención DNCP
₲ 253.475
Retención IVA
₲ 1.959.856
Retención Renta
₲ 1.959.856
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213828
Monto Contrato
₲ 25.275.483.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.610.576.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.610.576.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)