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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002346
Monto de la Factura
₲ 167.962.200
Nro. Solicitud de Transferencia
121046
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.398.752

Retención DNCP
₲ 614.262
Retención IVA
₲ 2.399.460
Retención Renta
₲ 6.398.560
Multa
₲ 151.166

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
648
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223987
Monto Contrato
₲ 22.165.187.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.936.011.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.936.011.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)