Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0001446
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.223.604
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            178209
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            18-11-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.873.467
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.744
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 115.189
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 153.586
        
                                    Multa
                            
            ₲ 62.932
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INFOTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80021897-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            432
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-22-217901
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.181.771.122
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.393.318.658
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.393.318.658
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403270
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        