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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002480
Monto de la Factura
₲ 621.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47695
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.644.026

Retención DNCP
₲ 2.190.436
Retención IVA
₲ 16.936.364
Retención Renta
₲ 16.936.364
Multa
₲ 745.200

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217901
Monto Contrato
₲ 2.181.771.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.318.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.393.318.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)