Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0002480
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 621.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            47695
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            19-04-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            25-04-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-04-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 583.644.026
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.190.436
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 16.936.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 16.936.364
        
                                    Multa
                            
            ₲ 745.200
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INFOTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80021897-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            432
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-22-217901
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.181.771.122
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.393.318.658
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.393.318.658
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403270
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        