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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0017844
Monto de la Factura
₲ 8.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99633
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.285.906

Retención DNCP
₲ 31.058
Retención IVA
₲ 240.136
Retención Renta
₲ 240.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211803
Monto Contrato
₲ 196.908.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.798.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.798.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402626
Nombre de la Licitación
LPN N° 80/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA SEROLOGÍA, TEST RÁPIDO, TIRAS DE ORINA Y FRASCOS DE ESPUTO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)