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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000191
Monto de la Factura
₲ 417.380.800
Nro. Solicitud de Transferencia
34925
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.607.352

Retención DNCP
₲ 1.472.216
Retención IVA
₲ 11.383.113
Retención Renta
₲ 11.383.113
Multa
₲ 166.952

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213459
Monto Contrato
₲ 3.804.698.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.125.959.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.125.959.056

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)