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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001758
Monto de la Factura
₲ 142.963.285
Nro. Solicitud de Transferencia
187917
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.534.949

Retención DNCP
₲ 504.270
Retención IVA
₲ 3.898.999
Retención Renta
₲ 3.898.999
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
609
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222177
Monto Contrato
₲ 18.888.819.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.119.158.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.119.158.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)