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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000744
Monto de la Factura
₲ 21.719.300
Nro. Solicitud de Transferencia
29816
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.438.848

Retención DNCP
₲ 76.610
Retención IVA
₲ 592.345
Retención Renta
₲ 592.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
609
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222177
Monto Contrato
₲ 18.888.819.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.723.306.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.723.306.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)