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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000025
Monto de la Factura
₲ 219.613.590
Nro. Solicitud de Transferencia
68353
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.871.528

Retención DNCP
₲ 766.651
Retención IVA
₲ 5.989.462
Retención Renta
₲ 7.985.949
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
609
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222177
Monto Contrato
₲ 18.888.819.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.119.158.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.119.158.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)