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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
018-001-0001198
Monto de la Factura
₲ 624.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39368
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.273.531

Retención DNCP
₲ 2.201.247
Retención IVA
₲ 17.019.955
Retención Renta
₲ 17.019.955
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
482
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220046
Monto Contrato
₲ 12.357.999.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.822.849.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.820.648.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)