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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
018-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 549.975.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34158
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 517.551.944

Retención DNCP
₲ 1.939.914
Retención IVA
₲ 14.999.332
Retención Renta
₲ 14.999.332
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
482
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220046
Monto Contrato
₲ 12.357.999.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.822.849.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.820.648.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)