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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
018-001-0002934
Monto de la Factura
₲ 47.463.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144128
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.665.311

Retención DNCP
₲ 167.417
Retención IVA
₲ 1.294.459
Retención Renta
₲ 1.294.459
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
482
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220046
Monto Contrato
₲ 12.357.999.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.822.849.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.820.648.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)