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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
018-001-0001192
Monto de la Factura
₲ 250.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50640
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.314.062

Retención DNCP
₲ 882.016
Retención IVA
₲ 6.819.709
Retención Renta
₲ 6.819.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
482
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220046
Monto Contrato
₲ 12.357.999.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.667.451.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.665.250.313

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)